2022年6-8月,kaiyun开云(中国)官方网站内审中心对张仪同志任精达测绘公司、垚鑫运营公司等四家子公司经理(负责人)期间(2017年4月-2020年12月)的经济责任情况进行了内部离任审计。
此次内部审计以“经济责任,客观评价,揭示问题,防范风险,加强监督”为目标。审计组通过查阅财务资料、盘查资产、访谈相关人员等方式,审查重大经济决策事项、资产负债及盈亏结算情况、会计信息真实性、经济活动合法性等方面,对张仪任经理期间的经济责任情况进行了审查。
经集团内审中心进行全面客观的取证分析,发现了被审计公司存在现金管理不规范、合同签订不规范、应收款项清收不到位等共性问题,以及资产管理不到位、物资采购不规范等个性问题。
通过此次内部审计,集团对各子公司提出了审计意见,要求各部门负责人对标对表,查漏补缺,积极整改落实,以便促进公司规范经营管理及被审计干部履职尽责和担当作为,为集团高质量发展、“勤廉”城投建设营造风清气正的干事创业氛围。(编辑:温佳媛 审核:郑从根 监制:黄小坚)